jimena15
jimena15
25.08.2021 • 
Business

Tại Công ty X, có tài liệu, số liệu sau đây: (Đơn vị tính: 1.000đ) I. Số dư của một số tài khoản ngày 31-3 năm N
- TK Tiền mặt 50.000
12
- TK TGNH 200.000
- TK Phải thu của khách hàng - dư Nợ 100.000
Trong đó
+ Phải thu của Công ty Y: 60.000
+ Phải thu của Công ty Z: 40.000
- Tài khoản phải thu khác 10.000
- Tài khoản nguyên liệu, vật liệu 60.000
- TK Phải trả cho người bán – dư Có 100.000
Trong đó:
+ Phải trả cho Công ty M: 60.000
+ Phải trả cho Công ty N: 40.000
- TK Phải trả người lao động 50.000
- TK Vốn đầu tư của chủ sở hữu 270.000
II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 4 năm N
1. Mua nguyên liệu, vật liệu của Công ty M đã nhập kho nhưng chưa trả tiền:
80.000
2. Mua TSCĐ hữu hình của Công ty N đã đưa vào sử dụng nhưng chưa trả tiền:
100.000
3. Dùng tiền gửi Ngân hàng để trả nợ người bán: 100.000. Trong đó trả cho Công
ty M: 60.000 và trả cho Công ty N: 40.000.
4. Công ty Y trả tiền mua hàng chịu từ kỳ trước bằng tiền mặt, số tiền: 60.000.
5. Bán cho công ty K một lô hàng số tiền là: 100.000, công ty K chưa trả tiền.
6. Công ty Z trả tiền mua hàng chịu từ kỳ trước cho Công ty bằng tiền gửi Ngân
hàng: 40.000.
7. Khấu trừ vào tiền lương của ông B tiền điện, tiền nước, tiền nhà phải thu, số
tiền: 1.000.
8. Công ty Y trả tiền nộp phạt do vi phạm hợp đồng số tiền: 10.000. Công ty đã
nhập quỹ tiền mặt.
9. Dùng tiền gửi Ngân hàng để trả tiền cho Công ty M (mua nguyên vật liệu NV1):
80.000
13
10. Vay Ngân hàng để trả tiền cho Công ty N ( tiền mua chịu TSCĐ NV2):
100.000
Yêu cầu:
1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết liên quan: số dư đầu
kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ.
3. Lập Bảng tổng hợp chi tiết TK 131,331
4. Lập Bảng cân đối số phát sinh ( Bảng Cân đối tài khoản)

Solved
Show answers

Ask an AI advisor a question